您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

财报速递:湖南天雁2024年全年净利润411.74万元

小微 2025月04月25日 77595 次浏览

(原标题:财报速递:湖南天雁2024年全年净利润411.74万元)

财报速递:湖南天雁2024年全年净利润411.74万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月26日,A股上市公司湖南天雁(600698)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润411.74万元,同比增长44.37%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,湖南天雁近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、成长能力一般,偿债能力良好,资产质量优秀。

净利润411.74万元,同比增长44.37%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入4.33亿元,同比下降11.32%,净利润411.74万元,同比增长44.37%,基本每股收益为0.00元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为11.46亿元,应收账款为2.25亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1470.03万元,销售商品、提供劳务收到的现金为2.24亿元。

同时,公司发布2024年一季度业绩预告,预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润88万元左右,增长幅度为40%左右;上年同期业绩:净利润62.85万元,基本每股收益0.00059元。

关于2025年一季度业绩变化原因,公司表示:  报告期内,公司持续推进产品研发和市场开拓,全力拓展市场份额,主产品在主机客户装机份额同比增长。同时,持续开展提质增效专项行动,推进精益化管理,严控非生产性费用,助力公司经营业绩同比向好。

存在2项财务亮点

根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:

指标类型 评述
负债 付息债务比例为0.29%,债务偿付压力很小。
成长 当期营业利润同比增长了294.13%,利润增长表现出色。

财务状况欠佳,存在7项财务风险

根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:

指标类型 评述
盈利 营业利润率平均为-1.34%,公司赚钱能力较差。
业绩 扣非净利润同比增长率平均为-264.05%,公司成长性不佳。
营收 营收同比增长率平均为-5.00%,公司成长能力较弱。
应收 应收账款周转率平均为1.97(次/年),公司收帐压力大。
营运 总资产周转率平均为0.38(次/年),公司运营效率不佳。
收益 净利润现金含量平均为-496.22%,公司现金流较差。
收现 主营业务收现比率平均为53.16%,公司现金流很弱。

综合来看,湖南天雁总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.17分,在所属的汽车零部件行业的252家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、成长能力一般,偿债能力良好,资产质量优秀。

各项指标评分如下:

指标类型 上期评分 本期评分 排名 评价
偿债能力 3.98 3.19 100 较强
资产质量 4.24 4.11 137 很高
营运能力 1.93 1.88 144 一般
盈利能力 0.68 0.69 222 较低
成长能力 1.68 1.71 230 一般
现金流 0.06 0.08 249 较弱
总分 1.23 1.17 233 低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

了解更多该公司的股票诊断信息>>>