(原标题:财报速递:湖南天雁2024年全年净利润411.74万元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月26日,A股上市公司湖南天雁(600698)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润411.74万元,同比增长44.37%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,湖南天雁近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、成长能力一般,偿债能力良好,资产质量优秀。
净利润411.74万元,同比增长44.37%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入4.33亿元,同比下降11.32%,净利润411.74万元,同比增长44.37%,基本每股收益为0.00元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为11.46亿元,应收账款为2.25亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1470.03万元,销售商品、提供劳务收到的现金为2.24亿元。
同时,公司发布2024年一季度业绩预告,预计2025-01-01到2025-03-31业绩:净利润88万元左右,增长幅度为40%左右;上年同期业绩:净利润62.85万元,基本每股收益0.00059元。
关于2025年一季度业绩变化原因,公司表示: 报告期内,公司持续推进产品研发和市场开拓,全力拓展市场份额,主产品在主机客户装机份额同比增长。同时,持续开展提质增效专项行动,推进精益化管理,严控非生产性费用,助力公司经营业绩同比向好。
存在2项财务亮点
根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在2个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
负债 | 付息债务比例为0.29%,债务偿付压力很小。 |
成长 | 当期营业利润同比增长了294.13%,利润增长表现出色。 |
财务状况欠佳,存在7项财务风险
根据湖南天雁公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
盈利 | 营业利润率平均为-1.34%,公司赚钱能力较差。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-264.05%,公司成长性不佳。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-5.00%,公司成长能力较弱。 |
应收 | 应收账款周转率平均为1.97(次/年),公司收帐压力大。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.38(次/年),公司运营效率不佳。 |
收益 | 净利润现金含量平均为-496.22%,公司现金流较差。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为53.16%,公司现金流很弱。 |
综合来看,湖南天雁总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.17分,在所属的汽车零部件行业的252家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、成长能力一般,偿债能力良好,资产质量优秀。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
偿债能力 | 3.98 | 3.19 | 100 | 较强 |
资产质量 | 4.24 | 4.11 | 137 | 很高 |
营运能力 | 1.93 | 1.88 | 144 | 一般 |
盈利能力 | 0.68 | 0.69 | 222 | 较低 |
成长能力 | 1.68 | 1.71 | 230 | 一般 |
现金流 | 0.06 | 0.08 | 249 | 较弱 |
总分 | 1.23 | 1.17 | 233 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
了解更多该公司的股票诊断信息>>>